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凯发k8国际召开2023年度内控和年报审计计划阶段沟通会

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凯发k8国际召开2023年度内控和年报审计计划阶段沟通会

为顺利开展2023年度内控和年报审计工作,确保年度财务报告按时按质披露,11月23日,凯发k8国际召开2023年度内控和年报审计计划阶段沟通会。凯发k8国际独立董事、审计委员会主任王秀萍,独立董事、审计委员会委员王劲夫,信永中和会计师事务所合伙人谢芳、张亚旭,经理范大洋、张巍玉,项目经理段黎黎参加会议,凯发k8国际党委委员、财务总监刘好,党委委员、纪委书记戴月洪,资金财务部,证券事务部,审计部,及川投电力相关人员列席会议。

会上,信永中和会计师事务所明确了事务所的审计责任以及公司管理层、治理层责任,对舞弊风险、关键审计事项进行了沟通,并对2023年内控及年报审计具体工作安排进行了详细说明。各业务部门结合工作实际,与信永中和会计师事务所重点讨论了权益投资的计量、久其系统填报以及重要联营企业的审阅等事宜。

审计委员会表示信永中和会计师事务所要紧抓质量提升主线,守住诚信操守底线,筑牢法律法规红线,充分发挥审计鉴证作用,持续提升审计质量。审计过程中,应切实贯彻落实风险导向审计理念和方法,严格执行审计程序,独立、客观、公正地发表审计意见。同时,相关部门要高度重视、积极配合,确保年度财务报告按时按质披露,全面提升2023年年报质量。

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